问题补充说明:6月借:管理费用\其他 贷:预提费用 12月底想用成本的发票去冲预提费用怎么做
借:管理费用/销售费用\x0d\x0a贷:其他应付款--预提XX费用\x0d\x0a新会计准则,已取消了预提费用科目的使用态均增取晶刑考振。现行预提费用可计入其他应付款科目。\x0d\x0a发票到了,先用红字凭证冲回些直外买原预提费用凭证,再重新按发票金额做张凭证即可。
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