问题补充说明:9月将所属期是9月的申报表不小心打开了,由于没有验增值税进项票,所以此时所属期是9月的进项税明细表为空表1、请问这影响我9月份验进项票吗?2、如果能验进项票,那我10月报所属期是9月的税时,进项税明细表金额能和我验票记录一直吗?
1、请问这影响我9月份验进项票吗?不会影响,因为你并没有将8月份点击完税。且你也并没有保存进项明细表
2、如果能验进项票,那我10月报所属期是9月的税时,进项税明细表金额能和我验票记录一直吗?
你10月份报9月份增值税时,你就直接将你所认证通过的进项报盘导入到电子申报系手领不却统就可了,肯定会是一致的。
标签:国税
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